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南昌市人民来访接待中心2024年单位预算

发布时间:2024-01-31 09:30:00来源:市委信访局浏览次数:字号:[][][]【打印本页】 【关闭页面】
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南昌市人民来访接待中心

2024年单位预算

目  录

第一部分 南昌市人民来访接待中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民来访接待中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  南昌市人民来访接待中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民来访接待中心概况

一、单位主要职责

南昌市人民来访接待中心是市委信访局管理的正科级公益一类事业单位,主要职责是:引导、接待来访群众;协调处理来市上访事项;协助做好重要信访事项的督办、重大活动和重要敏感时期的信访稳定、来市群体性突发事件的应急处置等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市人民来访接待中心内设科室0个。

南昌市人民来访接待中心共有预算单位1个,编制人数12人,其中;全部补助事业编制12人。实有人数4人,其中:在职人数4人,包括全部补助事业人员4人。

第二部分  南昌市人民来访接待中心2024年单位预算表

(详见附表)

(注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市人民来访接待中心

        2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024南昌市人民来访接待中心收入预算总额为83.87万元,较上年减少4.02万元,下降4.6%,主要原因是压减公用经费。其中:财政拨款收入83.87万元,较上年预算安排减少4.02万元,主要原因是压减公用经费。

(二)支出预算情况

2024南昌市人民来访接待中心支出预算总额为83.87万元,较上年减少4.02万元,下降4.6%,主要原因是压减公用经费其中:

按支出项目类别划分:基本支出83.87万元,较上年预算安排减少4.02万元,主要原因是压减公用经费;其中:工资福利支出68.00万元、商品和服务支出15.87万元;项目支出0.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务70.59万元,较上年预算安排减少4.43万元,主要原因是压减公用经费;社会保障和就业支出6.03万元,较上年预算安排减少0.53万元,主要原因是新进人员薪资变动住房保障支出7.25万元,较上年预算安排减少0.94万元,主要原因是新进人员薪资变动

按支出经济分类划分:工资福利支出68.00万元,较上年预算安排减少3.43万元,主要原因是新进人员薪资变动;商品和服务支出15.87万元,较上年预算安排减少0.59万元,主要原因是压减公用经费;项目支出0.00万元,与上年保持一致。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市人民来访接待中心财政拨款支出预算83.87万元,较上年减少4.02万元,下降4.6%,主要原因是压减公用经费。

按支出功能科目划分:一般公共服务70.59万元,较上年预算安排减少4.43万元,主要原因是压减公用经费;社会保障和就业支出6.03万元,较上年预算安排减少0.53万元,主要原因是新进人员薪资变动住房保障支出7.25万元,较上年预算安排减少0.94万元,主要原因是新进人员薪资变动

按支出项目类别划分:基本支出83.87万元,较上年预算安排减少4.02万元,主要原因是压减公用经费;其中:工资福利支出68.00万元、商品和服务支出15.87万元;项目支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费为15.87万元,比上年预算减少0.59万元,下降3.6%,主要原因是压减公用经费

(七)政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额0.00万元。其中,政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023731日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:大型设备0.00万元。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024南昌市人民来访接待中心三公经费财政拨款安排0.00万元。其中:

1.因公出国(境)经费0.00万元,与上年持平,主要原因是与上年保持一致

2.公务接待费0.00万元,比上年减少1.00万元。主要原因是压缩经费。

3.公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平,主要原因是与上年保持一致

4.公务用车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是与上年保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2024年单位预算公开表(9张表)

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